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Publicações da categoria OUTUBRO/2020
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
REF: SETEMBRO/2020
FATURA : 2009.017011977
VALOR TOTAL..........................R$ 1.843,15
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 09/09/2021 - 5bc90cb7cf220f7adca95fa940017535.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
REF: SETEMBRO/2020
FATURA : 2009.016888116
VALOR TOTAL..........................R$ 374,54
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 09/09/2021 - 160c2556c25abcc87b343425102003a4.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : NEW COMPANY LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DA SEGURANÇA
DATA DA EMISSÃO : 21/09/2020
REF : PRODUTOS ALIMENTICIOS
NF: 10353 SÉRIE : 1
VALOR TOTAL: R$ 72,99 + DOC R$ 10,00 = R$ 82,99
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 09/09/2021 - 66b526483453029ddc3751d844bd5a40.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : NEW COMPANY LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA
DATA DA EMISSÃO : 21/09/2020
NF: 10354 SÉRIE : 1
VALOR TOTAL: R$ 36,65 + DOC R$ 10,00 = 46,65
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 09/09/2021 - 4b7f90adf844eccd9d2e1f628d079569.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : 3D COMÉRCIO IND. LIMPEZA MAT. ELÉTRICOS
SECRETARIA DA SEGURANÇA
DATA DA EMISSÃO : 17/09/2020
REF: agua sanitaria
NF: 7383
VALOR : R$6,40 + DOC R$ 10,00 = R$ 16,40
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 09/09/2021 - 82ca3c8edce29b34b92f4dd5075fa8c1.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : Imprensa oficial - departamento de imprensa oficial do Estado do Paraná
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DATA DA EMISSÃO : 18/09/2020
OBS : protocolo 83907/2020
: protocolo 83984/2020
FATURA Nº : 651001
VALOR TOTAL..............................R$330,00
ANEXO FATURA, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 09/09/2021 - 9e4146f0b9e6465f9d9760e84073b648.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : Imprensa oficial - departamento de imprensa oficial do Estado do Paraná
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DATA DA EMISSÃO : 22/09/2020
OBS : protocolo 85455/2020
: protocolo 85540/2020
FATURA Nº : 651249
VALOR TOTAL..............................R$360,00
ANEXO FATURA, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 09/09/2021 - 74ff821cffdde74069931bd69a2b3979.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : DETRAN PR
VENCIMENTO DA GUIA : 25/09/2020
REF: licenciamento 2020 - PLACA BCV-6J93
VALOR : R$ 91,71
ANEXO GUIA PARA PAGAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 08/09/2021 - 5dba72baeb378b0660482742d63d9834.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : DETRAN PR
VENCIMENTO DA GUIA : 25/09/2020
REF: licenciamento 2020 -
VALOR : R$ 91,71
ANEXO GUIA PARA PAGAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 08/09/2021 - 6cf5bda0ff3787675486a06a5baad0d6.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : Comercial Mademar
SECRETARIA DA SEGURANÇA
DATA DA EMISSÃO : 15/09/2020
REF: filtro para cafe
NF: 000.002.679 SÉRIE : 01
VALOR : R$ 6,87
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 08/09/2021 - a6466d3c56b9525470184c0312f486c4.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : Comercial Mademar
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
DATA DA EMISSÃO : 15/09/2020
REF: utensílios
NF: 000.002.675 SÉRIE : 01
VALOR : R$ 110,40
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 08/09/2021 - 05aaa9c5ed534b7aa26cc061c3bfbabe.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : CENTRO INT. DE ESTAGIOS - CEINEE
DATA EMISSÃO : 24/09/2020
Nº Documento 10836
VALOR : R$ 15.247,50
ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 08/09/2021 - 6d4686cf032fc00ddac278c3c221f198.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : VIVO
REF: AGOSTO/2020
DATA DA EMISSÃO : 13/08/2020
PERIODO : 11/07/2020 a 10/08/2020
VALOR : R$ 749,65
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 08/09/2021 - efcb5dfe0502239a434643364c07c3d1.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : TJPR
DATA DA EMISSÃO : 21/09/2020
Nº DOCUMENTO : 040091000082009213
VALOR TOTAL........................R$ 1.350,00
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 08/09/2021 - 6c3d6d8dfe9749fc5cbd854572046ba6.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : PRIORRITA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
SECRETARIA DA SAUDE
DATA DA EMISSÃO : 16/09/2020
REF : produtos hospitalares
NF : 000.001.578
VALOR TOTAL........................R$ 372,09
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 08/09/2021 - e32dea940090fc003358296942ae3d6f.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo